Консультационно-практический семинар
Методика построения схемы оптимизации товарных и денежных потоков, приводящая к снижению налоговой нагрузки. Отработана на десятках компаний самых разных видов деятельности - от торговых до высокотехнологичных производственных и проектных. Методика расчета налоговой нагрузки на группу компаний.
Семинар ведет А.С.Недошивин, налоговый юрист. Директор юридической компании «Рескрипт», Санкт-Петербург. Главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра Системного анализа. Эксперт в области налогового права, офшорного бизнеса и управленческого учета, имеющий более чем 20-летний опыт практической работы в области налоговой оптимизации.
Последнее время резко возросла эффективность работы фискальных и правоохранительных органов в области выявления уклонения от уплаты налогов путем заключения сделок с фиктивными юридическими лицами (т.н. «помойками»). Начиная с 2015 года вводится и постепенно углубляется автоматизированный контроль за деятельностью коммерческих организаций вплоть до контроля каждой хозяйственной операции. Широко применявшиеся до недавних пор методы снижения налоговой нагрузки, небезупречные с точки зрения налогового законодательства, но плохо выявлявшиеся, становятся недопустимыми в практике работы организаций. Большинство организаций вынуждено перестраивать работу для исключения резко выросших налоговых рисков.
На семинарах по оптимизации налогообложения как правило просто даются различные способы уменьшения конкретных налогов. Но, во-первых, большинство этих способов не годится для систематического использования, и может быть применено лишь эпизодически. Во-вторых, как нельзя построить дом без единого проекта, хаотично оперируя строительными инструментами, так и для длительной работы «по белому» с разумной налоговой нагрузкой недостаточно просто знания всех способов уменьшения налогов. Необходимо разработать и внедрить проект организации бизнеса, важной составляющей частью которого является схема налоговой оптимизации.
Настоящий консультационно-практический семинар посвящен тому, как разработать долговременную схему работы компании, позволяющую законными методами снизить налоговую нагрузку до приемлемого уровня.
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
Семинар проводится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9
Запись по e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или ТЛФ: +7 812 627-6137
4.1. Возможность снижения налоговой нагрузки для отдельно взятого юридического лица.
4.2. Использование группы юридических лиц с разными режимами налогообложения.
4.3. Российские компании.
4.4. Офшорные компании.
5.1. Основные принципы налоговой оптимизации.
5.2. Основные понятия
5.3. Возможные способы уменьшения НДС
5.4. Финансирование безНДСных расходов безНДСными доходами
5.5. Источники безНДСных доходов
5.6. Торговые сети
6.1. Инвентаризация входящих и исходящих денежных потоков
6.2. Организация группы
6.3. Задание направлений денежных потоков
6.4. Расчет налоговой нагрузки
8. Риски налоговой оптимизации и способы их уменьшения.
8.1. Возможные претензии
8.2 Возможные последствия
8.3. Комплексный критерий оценки рисков
8.4. Достижимый уровень снижения рисков.
8.5. Распределение рисков в группе взаимосвязанных компаний:
8.6. Методы уменьшения рисков.
8.7. Защита в процессе налоговой проверки. Обжалование действий и решений налоговых органов в административном и судебном порядке.
9.1. Понятие управленческого учета. Его отличие от других видов учета – бухгалтерского, налогового.
9.2. Необходимость управленческого учета при реализации схем оптимизации налогообложения.
9.3. Методология управленческого учета.
9.4. Инструменты управленческого учета.
9.5. Организация и внедрение управленческого учета на предприятиях.